CNAS-GL12-2015 实验室和检验机构内部审核指南.pdf
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1、2007 年 04 月 16 日发布 2015 年 06 月 01 日 第一次修订 2015 年 06 月 01 日实施 CNAS-GL12 实验室和检验机构内部审核指南 Guidance on Internal Audit for Laboratories and Inspection Bodies 中国合格 评定国 家认可委 员会CNAS-GL12:2007 第 1 页 共 6 页 2007 年 04 月 16 日发布 2015 年 06 月 01 日 第一次修订 2015 年 06 月 01 日实施 实验室和检验机构内部审核指南 1 前言 本指南根据 APLAC TC002(Issue
2、No.3 )制定, 旨在指导实验室和检验机 构 如何建立 和实施内部审核方案。 2 适用范围 本指南可供申请和已认可的实验室或检验机构实施内部审核时参考,也可供对实验 室和检验机构认可工作感兴趣的人员参阅。 3.引用文件 IAF/ILAC A4:2004 ISO/IEC 17020 应用指南 ISO/IEC 17020:1998 各类检验机构能力的通用要求 ISO/IEC 17025:2005 检测和校准实验室能力的通用要求 ISO 19011:2002 质 量和/ 或环境管理体系审核指南 ISO 9000:2000 质量 管理体系 基础和术语 4 引言 4.1 ISO/IEC 17025:2
3、005 检测和校准实验室能力的通用要求 中要求实验室建立、 实 施和维持与其活动范围 (包括其承担的检测和校准的类型、 范围和数量) 相适应的质量 管理体系。ISO/IEC 17020 中也对检验机构提 出了类似的要求。 4.2 ISO/IEC17025 和 ISO/IEC17020 分别要 求实验室和检验机构根据预定的日程表和 程序, 定期地对其活动进行内部审核, 以验证其运作持续地符合管理体系和相关标准的 要求。 4.3 本指南为实验室和 检验机构如何制定内部审核方案提供了指导。 应用本指南的前提 是实验室或检验机构已实施了符合 ISO/IEC17025 或 ISO/IEC17020 的要
4、求的管理体 系。 4.4 本指南是通用性指 南。 内部审核的实际运作取决于组织的规模、 业务范围和组织结CNAS-GL12:2007 第 2 页 共 6 页 2007 年 04 月 16 日发布 2015 年 06 月 01 日 第一次修订 2015 年 06 月 01 日实施 构的具体情况。对于规模较小的组织,本指南中的许多条款可以简化的方式实施。 4.5 有关审核的详细信 息参见 ISO19011 :2002 。 5 术语 5.1 管理体系:控制实 验室运作的质量、行政和技术体系。 (ISO/IEC 17025) 5.2 质量管理体系:在 质量方面指挥和控制组织的管理体系。 (ISO 90
5、00 ) 5.3 质量管理:在质量 方面指挥和控制组织的协调的活动。 (ISO 9000 ) 5.4 质量保证: 质量管 理的一部分, 致力于提供质量要求会得到满足的信任。 (ISO 9000) 5.5 质量负责人:负责 实验室质量管理体系及其运行,并可就此直接向最高管理者汇报 的组织成员(不论如何称谓) 。 5.6 管理评审:最高管 理者定期地系统地对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和 效率进行评价,以确保其符合质量方针和质量目标。 5.7 审核:为获得审核 证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行 的系统的、独立的并形成文件的过程。 (ISO 9000 ) 注:本指南中
6、“内部审核”这一术语用于表示由组织自己实施的审核。 5.8 审核员:有能力实 施审核的人员。 (ISO 9000 ) 5.9 审核发现:将收集 到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 (ISO 9000 ) 注:审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。 5.10 审核证据:与 审 核准则有 关的 并且能 够 证实的记 录、 事实陈 述 或其他信 息。 (ISO 9000) 5.11 不符合:未满足要 求。 (ISO 9000 ) 6 内部审核的目的 6.1 实验 室 或检验机 构应 当 对其活动进行内部审核, 以验证其运行持续符合管理体系的 要求。 6.2 审核应当检查管理 体系
7、是否满足 ISO/IEC17025 或 ISO/IEC17020 、 或其他相关准则 文件的要求,即符合性检查。 6.3 审核也应当检查组 织的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的 贯彻。 6.4 内部审核中发现的 不符合项可以为组织管理体系的改进提供有价值的信息,因 此 应 当将这些不符合项作为管理评审的输入。 CNAS-GL12:2007 第 3 页 共 6 页 2007 年 04 月 16 日发布 2015 年 06 月 01 日 第一次修订 2015 年 06 月 01 日实施 7 内部审核的组织 7.1 内部审核应当依据 文件化的程序每年至少实施一次。 7.2 内部审
8、核应当制定 方案,以确保质量管理体系的每一个要素至少每 12 个月被检查 一次。 对于规模较大的实验室或检验机构, 比较有利的方式是建立滚动式审核计划, 以 确保管理体系的不同要素或组织的不同部门在 12 个月内都能被审核 。 7.3 质量负责人通常作 为审核方案的管理者,并可能担任审核组长。 7.4 质量负责人应当 负责 确保审核依照预定的计划实施。 7.5 审 核应 当 由具备资格的人员来执行 , 审核员应具备其所审核 的 活动充分的技术知 识,并专门接受过审核技巧和审核过程方面的培训。 7.6 质量负责人可以将 审核工作委派给其他人员, 但需确保所委派的人员熟悉组织的质 量管理体系和认可
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