财务部会计岗位工作流程.doc
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1、财务部会计岗位工作流程每日日常定期需完成的工作9:0010 :301整理个人办公区域及工作总结;2审核货品开发部的订购申请报告,审核其订货采购合同,与各个供货商核对合同内容:包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票,从财务角度严格把好进货关;3根据合同要求,填写付款申请单;4审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度):严格审核,凡不符合公司财务制度的票据,一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性,对有疑问的费用,查实确属事实,予以签字报销;5审核工程部费用报销单,数据核对无误后,签字认可;6审核装修等其他付款凭证,督促要求员工按财务制度办理好各
2、项手续;7审核_费用报销凭证,督促_公司做好各项财务工作。10:3012 :001根据合同内容,统计与各个供应商订货、退货明细,同时,根据付款进度,分不同的供应商、不同的款型货号,登记付款累计金额,据以与供货商核对帐目;2根据入库单,分供应商、款型货号,登记入库数量,同时,于入库单上,结转采购成本,以入库存商品帐;3建立公司采购成本价库表,确保每一款商品进价资料随时可查,并保证成本的安全性;4分类保管供应商采购合同,填写资金使用计划表,对每个合同的付款,收货情况进行登记备册,方便随时查找;5与各供应商核对往来帐目,及时催收供应商增值税发票。14:0018 :001编制_公司会计凭证,核对_公司
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