某公司支出制度.doc
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1、某公司支出制度一、现金报销制度1各部门若需采购的办公用品或设备,需向总经理提出书面申请,经同意后由行政部门统一购买。2经办人用现金购买办公用品或设备时,需将实物和发票交由行政保管员办理入库手续(如果同时领用实物要办理出库手续) ,在报销时填写“支付证明单” 连同“请购单” 、 “入库单”和“发票”一并交给财务,未办理入库手续的不予报销。3报销时,由经办人将所取得的原始发票分类别粘贴于原始票据粘贴单上,并将各项目填写完整后交本部门经理确认,属于生产经营部门的由总经理审批,行政部门的由行政副总审批,后再报财务经理和财务总监审核,财务和市场部的直接报财务总监审核,方可报销。二、银行转帐付款制度1部门
2、需要用电汇、汇票或本票等银行结算方式对外付款时,由经办人填制“支付证明单” ,详细填写通知单上各项目,尤其是收款单位的名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。2填写完毕交部门领导确认后,属于生产经营部门的由总经理审批,行政部门的由行政副总审批,后再报财务经理和财务总监审核,财务和市场部的直接报财务总监审核,再将“支付证明单”交给出纳办理。3经办人必须在付款日的前一日将“支付证明单”交到财务部。三、差旅费报销制度为使差旅费报销有据可依,本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则,依据有关制度并结合公司实际情况,制定如下办法。1员工因公出差需要借款的,应事先填写借款单,注明预计借款金额,经部门负责人
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