财务审计作业管理制度.doc
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1、财务审计作业管理制度1目的为加强公司制定本制度。2范围本制度包括公司财务收支的全过程。3职责31 审计部门经理负责授权范围内周期审计工作计划的制定。32 审计小组负责人负责项目审计计划的制定、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。33 审计小组成员负责分工范围内的审计证据的收集、审计工作底稿的编写、审计建议的提出。34 审计部门经理负责审计决定的初步审核。35 总经理负责审计决定的最终审批。36 财务助理负责对本制度的实施过程进行财务管控。37 企管部负责本制度的审核执行及对财务勾稽管理。38 总经理负责本制度的批准执行。4内容41 根据周期审计工作计划和董事会临时决定审计部门成立审计小组。
2、42 审计小组负责人根据具体审计目的拟定审计工作方案。对审计重点、人员分工、审计时间、需被审计单位提供的资料作出规划后报审计部门经理审批。43 审计部门经理审批通过后,通知被审计单位;如审批不通过则重新编制审计工作方案。44 现场审计441 货币资金的审计4411 盘点库存现金,核实现金余额是否在核准范围,检查是否有白条抵库等违反财务制度的现象。4412 审阅现金日记帐及银行日记帐,同时与收付款凭证相核对,检查货币资金收支收支是否安规定的程序和权限办理。4412 索取银行对账单及银行存款余额调节表和银行日记账核对,检查是否有异常进出,逐笔核实长期未达帐。442 存货审计4421 核对总帐、明细
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