借款和各项费用开支审批程序.doc
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1、借款和各项费用开支审批程序第一条 为进一步完善财务管理,节约开支,提高资金利用率,特制定本标准及程序。第二条 借款审批:(一)出差人员借款,先填写“借款凭证” ,经部门经理批准后,并经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过 3 天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,一律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。(三)其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。(五
2、)各项借款金额 3000 元以内按上述程序办理,超过 3000元以上的需报请财务总监审批。(六)借款出差人员回公司后,3 天内应按规定到财务部报账。报账后结欠部分金额或 3 天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回。第三条 出差开支标准及报销审批:(一)住宿公司部门副经理以上人员,平均每天不能超过 80 元,主办业务不能超过 60 元,业务员不能超过 45 元。高层领导因工作需要住宿费超过 80 元标准后经财务部总监批准后可予报销。(二)出差补助按出差起止时间每天补助 30 元。(三)市内短途交通费控制在人均每天 30 元以内,凭票据报销。(四)其他杂费如存包裹费、电话费,杂
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